目录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
(二)政府购买服务预算说明
(三)机关运行经费情况说明
(四)项目支出绩效目标情况说明
(五)重点行政事业性收费情况说明
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(七)国有资产占有使用情况说明
(八)其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
中共欧博(中国)官方网站
委方庄街道工作委员会(简称方庄街道党工委)是区委派出机关,欧博(中国)官方网站
方庄街道办事处(简称方庄街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法律、法规和规章及上级党委政府授权,代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理行使综合管理职能,全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
街道办事处内设六个办公室:综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城市管理办公室;下属三个中心、一个行政执法机构:市民活动中心、便民服务中心和市民诉求处置中心,综合行政执法队。
(二)人员构成情况
方庄街道办事处行政编制99人,实际91人;事业编制63人,实际57人。编制外长期聘用人员267人。离退休人员89人,其中:离休1人,退休88人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策;
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境;
3.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;
4.加快推动城市更新,激发区域发展新动力;
5.统筹发展和安全,持续推动高质量发展;
6.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享;
7.推进社区(村)发展建设,指导居(村)民委员会工作,支持和促进居(村)民依法自治,完善社区(村)服务功能,提升社区(村)治理水平;
8.做好国防教育和兵役等工作;
9.法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他相关工作任务。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算15095.44万元,比2024年15522.15万元减少426.71万元,下降2.75%,主要原因为坚持习惯过紧日子,严控一般性支出,强化资源统筹和合理分配,持续优化财政支出结构。其中:本年财政拨款收入14754.01万元,比2024年15497.15万元减少743.14万元;本年其他资金收入0万元,与2024年持平;上年结转结余资金341.43万元,比2024年25万元增加316.43万元。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算15095.44万元,比2024年15522.15万元减少426.71万元,下降2.75%,主要原因为坚持习惯过紧日子,严控一般性支出,强化资源统筹和合理分配,持续优化财政支出结构。
(一)基本支出预算10612.96万元,占总支出预算70.31%,比2024年10598.52万元增加14.44万元,增长0.14%
(二)项目支出预算4482.48万元,比2024年4923.63万元下降441.15万元,下降8.96%,主要原因为坚持习惯过紧日子,严控一般性支出,强化资源统筹和合理分配,持续优化财政支出结构。部门预算项目主要为2025年城乡基层党组织服务群众经费、2025年城市居民最低生活保障、2025年协管员下沉经费、2025年基层党组织党建活动经费、2025年民生实事及基层建设--城市管理维护、2025年民生实事及基层建设--机构运行、2025年自管道路扬尘治理(城市)、2025年生活垃圾分类经费等。
(三)事业单位经营支出0万元。
(四)上缴上级支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
方庄街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0万元,与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元,与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算情况说明
2025年方庄街道办事处政府采购预算总额0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)政府购买服务预算说明
2025年方庄街道办事处部门政府购买服务预算总额1041.27万元。
(三)机关运行经费情况说明
2025年方庄街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算576.64万元。机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,方庄街道办事处填报绩效目标的预算项目71个,占2025年全部预算项目71个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算4141.05万元,占本部门2025年全部项目支出预算的100.00%。(注:不含基本支出)
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年方庄街道办事处国有资本经营预算收入8.67万元,支出8.67万元。
(七)国有资产占有使用情况说明
截止2024年底,本部门(包括各下属单位)共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套),共计0万元。
(八)其他事项说明
方庄街道办事处无其他事项说明。
六、名词解释
预算:指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算,地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
国有资本经营预算:对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分 2025年部门预算报表
详见附件:方庄街道办事处2025年部门预算报表
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